【時間地點】 | 2009年7月25-26日 深圳 | ||
【培訓講師】 | 鄭洪濤 | ||
【參加對象】 | 各企業(yè)及企業(yè)集團、上市公司的財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、稅務經(jīng)理、會計主管、內控與內審專員等財務人員。 | ||
【參加費用】 | ¥2800元/人 (含培訓費、資料費、現(xiàn)場咨詢費、午餐費及茶點等) | ||
【會務組織】 | 森濤培訓網(wǎng)(www.drawell.net).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
【咨詢電話】 | 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠) | ||
【聯(lián) 系 人】 | 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | ||
【在線 QQ 】 | 568499978 | ![]() |
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【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業(yè)內部培訓,歡迎來電預約! |
● 培訓背景
2009年7月1日起《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內施行,鼓勵非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行,這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。
為了幫助企業(yè)按照最新的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的要求盡快建立健全企業(yè)內部控制管理制度和體系,盡早掌握最新財稅政策法規(guī),正確處理財稅體系和納稅體系的差異,真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規(guī)避和降低企業(yè)納稅風險,達到企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的目的。
● 培訓內容
1、企業(yè)內部控制框架及最新發(fā)展
財政部企業(yè)內部控制規(guī)范背景及解讀
我國不同機構內控規(guī)范介紹
企業(yè)內部控制國際發(fā)展的新動向
企業(yè)內部控制目標
企業(yè)內部控制構成的五大要素
各管理層內控職責
美國次貸危機暴露的企業(yè)風險管理漏洞
2、內部控制環(huán)境建設與完善
企業(yè)組織架構
發(fā)展戰(zhàn)略
人力資源政策
企業(yè)文化
社會責任
3、業(yè)務流程內部控制
采購、銷售
工程項目、擔保、業(yè)務外包
籌資、預算、成本費用、財務報告編制與披露
合同協(xié)議
對子公司的控制、企業(yè)并購、關聯(lián)交易
4、資產(chǎn)相關項目控制
資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
長期股權投資 ?衍生金融工具
5、內部審計
內部審計與內部控制的關系
內部審計職能定位與人員要求
內部審計工作內容與方式
內部審計質量控制
6、信息系統(tǒng)一般控制
企業(yè)信息化發(fā)展對內控環(huán)境的影響
信息系統(tǒng)在內控的中應用
對企業(yè)信息系統(tǒng)的內部控制措施
會計信息化及其內控問題
信息系統(tǒng)控制的案例分享
7、內部控制評價、改進及鑒證
內部控制評價內容和標準
企業(yè)內部控制測試方法與技術
設計有效性及整改
執(zhí)行有效性及整改
內部控制缺陷認定和報告
內部控制鑒證
8、企業(yè)內部控制的實施
內部控制實施的方法
內部控制實施領導小組及組織機構
內部控制實施范圍確定
內部控制實施的關鍵風險控制
內審部門在集團內部控制體系中的地位與協(xié)調
內部控制在企業(yè)整體管理框架中的地位
內部控制發(fā)展趨勢展望
● 專家介紹
鄭洪濤--我國著名內部控制專家,北京國家會計學院教授,研究和教學內容包括企業(yè)財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業(yè)集團、上市公司、會計師事務所、咨詢公司的獨立董事、財務顧問和內控專家!秲炔靠刂浦贫仍O計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業(yè)內部控制》的課程開發(fā);《中國金融企業(yè)內部風險控制》的研究。